Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico20305 - DER-ESPlaca de obra nas dimensoes de 2,0 x 4,0 m, padrao PMI8,0000R$ 357,46R$ 2.859,68
Servico200402 - DER-ESLimpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins).1.112,0000R$ 1,00R$ 1.112,00
ServicoCOMPOSICAO 02Carga e descarga bloco e meio fio.250,1700R$ 4,18R$ 1.045,71
Servico40662 - DER-ESMeio fio de concreto MFC 05, inclusive caiacao.378,0000R$ 70,00R$ 26.460,00
Servico60021 - DER-ESLOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhao basculante) - 1,554XP + 1,726XR + 3,238 (XP =4,98KM; XR = 0,00KM) - Transporte da areia.83,4000R$ 10,95R$ 913,23
Servico60010 - DER-ESTransporte Local de Materiais (TR-101-01) (Caminhao basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0.00KM; XR = 0,1KM) - Transporte bloco e meio fio.250,1700R$ 4,37R$ 1.093,24
ServicoCOMPOSICAO 01Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e exclusive transporte dos blocos e areia.1.112,0000R$ 20,00R$ 22.240,00
Servico40754 - DER-ESRegularizacao e compactacao do sub-leito (100 P.I.) H = 0,20 m.1.112,0000R$ 2,08R$ 2.312,96
Servico40683 - DER-ESDescida dagua concreto armado (degraus) c/ caiacao (DSA-03A) degrau.4,0000R$ 500,00R$ 2.000,00
Servico41579 - DER-ESAluguel de container para almoxarifado.2,0000R$ 900,00R$ 1.800,00
Servico41496 - DER-ESMobilizacao e desmobilizacao de container de 51 km ate 150 km1,0000R$ 2.000,00R$ 2.000,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/08/2023 0003597/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 37.661,95
21/09/2023 0004234/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.981,33
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/08/2023 0003597/2023 0005167/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 35.778,85
25/09/2023 0004234/2023 0006272/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.032,26
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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