Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialADAPTADOR SOLDAVEL FLANGE P/ CAIXA AGUA 20MM 5,0000R$ 9,98R$ 49,90
MaterialARAME RECOZIDO 18 4,0000R$ 17,90R$ 71,60
MaterialAREIA FINA LAVADA 80,0000R$ 83,00R$ 6.640,00
MaterialCABO FLEXIVEL 1.5MM 750V 80,0000R$ 1,00R$ 80,00
MaterialCABO FLEXIVEL 2.5MM 80,0000R$ 1,28R$ 102,40
MaterialCADEADO 30 MM 4,0000R$ 14,90R$ 59,60
MaterialCADEADO 35MM 4,0000R$ 18,90R$ 75,60
MaterialCAIXA PLASTICA RETANGULAR PARA MASSA 20L 1,0000R$ 18,20R$ 18,20
MaterialCILINDRO 400/50 CROMADO 2,0000R$ 29,50R$ 59,00
MaterialCILINDRO 803/804/1801 CROMADO 2,0000R$ 29,20R$ 58,40
MaterialDISJUNTOR BIPOLAR 25A 2,0000R$ 60,00R$ 120,00
MaterialDISJUNTOR TRIPOLAR 70A 2,0000R$ 148,80R$ 297,60
MaterialEXTENSAO ELETRICA 5MT PP 3 X 0,75MM COR PRETOTensao 250V, Corrente maxima 10ª, Potencia maxima 127V: 1.270W e Potencia 220V: 2200W.2,0000R$ 25,50R$ 51,00
MaterialFECHADURA EXTERNA INOX ALAVANCA (1801/11) 3,0000R$ 76,40R$ 229,20
MaterialFECHADURA EXTERNA INOX ALAVANCA (803/25) 3,0000R$ 68,90R$ 206,70
MaterialFIO PARALELO 2 X 1.50MM2 25,0000R$ 2,40R$ 60,00
MaterialFIO PARALELO 2 X 2.50MM 25,0000R$ 4,00R$ 100,00
MaterialGARRAFA TERMICA 3 LITROS 3,0000R$ 27,20R$ 81,60
MaterialGARRAFA TERMICA 5 LITROSCOM TAMPA ROSQUEAVEL E BOCA REMOVIVEL, COPO MULTIUSO, CORPO PLASTICO RESISTENTE COM ALCA3,0000R$ 32,60R$ 97,80
MaterialLONA PRETA 6 X 50M 150MC 15,0000R$ 7,85R$ 117,75
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/09/2019 0003429/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOR$ 3.336,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/09/2019 0003429/2019 0005528/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOR$ 3.169,20
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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