Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLINHA 07 (REDE MUNICIPAL)Prop. Vagner Herzog, Prop. Lucimar Gabrecht, Prop. Eduardo Brandt, Prop. Ademar Schneider, Prop. Adelson Hartwig, Prop. Vanderlei Lenk, Geovane Gering, Prop Ze Klug X EMPEF Alto Santa Joana Turno: Matutino Monitor CAPACIDADE VEICULO: ATE 23 ALUNOS Total Quilometragem: 43,2Km (Ida e volta)5.616,0000R$ 14,78R$ 83.004,48
ServicoLINHA 11 (REDE MUNICIPAL)Prop. Lendin Janske, Prop. Leumar Fridrich, Prop. Rafael Zietlow, Prop. Kleison Schwanz, Prop. Erasmo Carlos Barth, Prop. Simoni Mansk, Prop. Valdek Schneider x EMPEF Alto Santa Rosa Turno: Matutino; (Monitor) CAPACIDADE VEICULO: ATE 23 ALUNOS Total Quilometragem: 40Km (Ida e volta)5.200,0000R$ 15,68R$ 81.536,00
ServicoLINHA 09 (REDE MUNICIPAL)Prop. Romildo Hammer, Prop. Delclerio Hein, Prop. Arilson Jastrow, Prop. Geraldo Haese, Bar do Haese, Prop. Argeu Lucht, Prop. Erasmo Ludke, Prop Erasmo Hoffman, Igreja Luterana x EMPEF Alto Santa Rosa Turno: Matutino; (Monitor) CAPACIDADE VEICULO: ATE 23 ALUNOS Total Quilometragem: 45Km (Ida e Volta)5.850,0000R$ 14,32R$ 83.772,00
ServicoLINHA 08 (REDE MUNICIPAL)Degmar Klabund, Prop. Lucimar Hulig, Prop. Fredulin Scxhultz, Prop. Ze Luiz Schneider x EMPEF Alto Santa Joana Turno: Matutino; (Monitor) CAPACIDADE VEICULO: ATE 15 ALUNOS Total Quilometragem: 38,2Km (Ida e volta)4.966,0000R$ 14,85R$ 73.745,10
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/03/2024 0000880/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 39.637,85
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/03/2024 0000880/2024 0001294/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 37.031,92
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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