Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 GR 2,0000R$ 6,40R$ 12,80
MaterialAREIA GROSSA LAVADA 30,0000R$ 37,50R$ 1.125,00
MaterialBLOCO CANALETA 10 X 20 X 20 100,0000R$ 0,99R$ 99,00
MaterialCANALETA PARA FIO 2MT C/ FITA DUPLA 2,0000R$ 7,95R$ 15,90
MaterialCANTO DE PVC INTERNO 4,0000R$ 2,95R$ 11,80
MaterialCIMENTO CP II- SACO COM 50KG 100,0000R$ 36,55R$ 3.655,00
MaterialDESENGRIPANTE 300ML. 10,0000R$ 9,45R$ 94,50
MaterialESPATULA ACO 8 CM 1,0000R$ 7,90R$ 7,90
MaterialFECHADURA EXTERNA INOX (2600/71) 1,0000R$ 44,50R$ 44,50
MaterialFORRO PVC 200MM BR 11,0000R$ 27,40R$ 301,40
MaterialINTERRUPTOR 1 TECLA MAIS TOMADA COM PLACA 4 X 2 2,0000R$ 8,90R$ 17,80
MaterialINTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA 10A/250V COM PLACA 5,0000R$ 11,90R$ 59,50
MaterialLINHA PEDREIRO 2,0000R$ 8,90R$ 17,80
MaterialLIXA DAGUA Nº 280 20,0000R$ 1,95R$ 39,00
MaterialLIXA AGUA N° 320Com costado de papel a prova dagua, 22,5cm x 27,5cm, Granulacao 32030,0000R$ 1,95R$ 58,50
MaterialMADEIRITE 110 X 220 X 11MM COLA FENOLICA 6,0000R$ 79,00R$ 474,00
MaterialMADEIRITE 110 X 220 X 17CM COLA FENOLICA 4,0000R$ 145,00R$ 580,00
MaterialNIVEL PLASTICO COM 3 AMPOLASTamanho: 12 (30cm)1,0000R$ 28,50R$ 28,50
MaterialPA DE BICO N° 4COM CABO DE MADEIRA 71CM E EMPUNHADURA PLASTICA.2,0000R$ 43,60R$ 87,20
MaterialPARAFUSO MADEIRA 4.0 X 16 CABECA CHATA 20,0000R$ 0,20R$ 4,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
04/12/2023 0005721/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.778,25
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
06/12/2023 0005721/2023 0008517/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.636,92
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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